ORGANIZACJA
godzina: 09:00 do 15:45
W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
- Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
- Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
- Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Konin 61 1020 2746 0000 3102 0236 1590
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji na temat realnych problemów z obsługą KSeF jakie pojawiły się po starcie systemu od 1 lutego 2026 r. i 1 kwietnia 2026 r.
Teraz kiedy większość podatników zaczęła wystawiać faktury ustrukturyzowane pojawiły się praktyczne problemy w nowych obszarach, które wymagają reakcji. Szkolenie zbiera te problemy praktyczne i daje wskazówki jak sobie z nimi poradzić, ponieważ prowadzący napotkał te problemy w ramach codziennej praktyki w pracy z Klientami.
Korzyści ze szkolenia
- Rozwiązanie problemów związanych z zaksięgowaniem faktur wynikłych po starcie KSeF.
- Uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego przygotowania plików JPK_VAT po zmianach od 1 lutego 2026 r.
- Uzyskanie wiedzy na temat jak prawidłowo wystawiać w KSeF „trudne” rodzaje faktur.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do:
- głównych księgowych i specjalistów ds. rachunkowości,
- pracowników działów księgowych i podatkowych odpowiedzialnych za rozliczenia VAT,
- pracowników działów sprzedaży i innych osób zajmujących się fakturowaniem,
- osób, które chcą zaktualizować lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu KSeF i fakturowania.
WYKŁADOWCA
Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
PROGRAM
1. Problem podwójnego fakturowania. Która faktura do zaksięgowania?
2. Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF.
3. Zakupy od nievatowców - czy oni są objęci KSeFem?
4. Ujmowanie korekt po wejściu w życie KSeF.
5. Korekty bezwartościowe (adres, data sprzedaży, termin płatności). Zasady wystawiania. Czy trzeba ujmować w JPK_VAT?
6. Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej. Zasady używania kodów QR. Czy dopuszczalne są różnice pomiędzy XML a pdf?
7. Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej. Ujęcie do VAT i CIT (przychodowe i kosztowe).
8. Prawidłowe przeliczenie waluty na fakturze KSeF.
9. Najczęstsze błędy w mapowaniu faktur do wzoru FA(3).
- Data sprzedaży na fakturze.
- Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa.
- Faktura do proformy 100 %.
- Faktury za częściowe wykonanie usługi.
- Faktury za sprzedaż zagraniczną.
- Faktury korygujące, w tym zbiorcza faktura korygująca.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
10. Nowe zasady raportowania JPK_VAT (BFK, DI, OFF).
11. Tryby awaryjne.
- Offline24.